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内部監査実務ハンドブック(第3版)

目次

本書は、内部監査の実務関係者を対象に、内部監査の全体像を示しながら、監査体制から計画・実施・報告、さらに手法・技術などを体系的・包括的に解説しています。

第3版では、2015年に導入、2018年と2021年に改訂されたコーポレートガバナンス・コードや2017年版「内部監査の専門職的実施の国際基準」等の最新制度をフォローし、内部監査におけるデジタル技術の活用について第Ⅱ部第4章「内部監査のデジタルトランスフォーメーション(DX)」として大幅に加筆したほか、内部監査に対する期待の高まりを受けて第Ⅱ部第5章「サイバーセキュリティ・個人情報保護に関する監査」、第6章「ロイヤルティ・外部委託先監査」、第9章「内部監査の新しい潮流」を追加しています。

目次

概論 内部監査ポータルガイダンス
第I部 内部監査モデル

第1章 内部監査体制
第2章 監査計画
第3章 内部監査の実施
第4章 監査調書
第5章 内部監査報告
第6章 フォローアップ監査
第7章 内部監査業務の管理

第II部 内部監査トピックス

第1章 コントロール・セルフアセスメント(CSA)
第2章 不正監査
第3章 海外拠点の監査
第4章 内部監査のデジタルトランスフォーメーション(DX)
第5章 サイバーセキュリティ・個人情報保護に関する監査
第6章 ロイヤルティ・外部委託先監査
第7章 リスクマネジメント・プロセスとガバナンス・プロセスの監査
第8章 内部監査の品質評価
第9章 内部監査の新しい潮流

書名 内部監査実務ハンドブック(第3版)
出版 中央経済社
編者 有限責任監査法人トーマツ
価格 本体4,900円+税
刊行 2022年3月
ISBN 978-4502411618

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